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- 2026-08-11 发布于江苏
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为全面提升我院治理体系和治理能力现代化水平,切实加强内部权力运行的制约与监督,有效防范和化解各类风险,保障科研事业健康、可持续发展,根据国家相关法律法规及上级主管部门关于加强行政事业单位内部控制建设的最新要求,结合我院实际情况,经研究决定,成立XX科研院所内部控制领导小组(以下简称“领导小组”)。现将有关事项方案如下:
一、成立背景与依据
近年来,随着国家对科研投入的持续加大以及科研活动的日益复杂化、多元化,科研院所面临的内外部环境发生了深刻变化。加强内部控制体系建设,是贯彻落实国家财经纪律、确保国有资产安全完整、提高资源配置与使用效益、提升管理效能、预防腐败行为发生的重要举措,也是我院实现精细化管理、提升核心竞争力的内在需求。依据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《行政事业单位内部控制规范(试行)》等相关法律法规及政策文件精神,特制定本方案。
二、领导小组的目的与意义
成立内部控制领导小组,旨在统筹规划和全面推进我院内部控制体系的建设、实施、监督与完善工作。通过明确责任分工,强化协同配合,系统梳理业务流程,识别关键风险点,制定有效控制措施,形成权责清晰、流程规范、风险可控、问责严格的内部控制体系,从而保障我院各项事业活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整,提高管理服务水平和科研资金使用效益,为我院战略目标的实现提供坚实保障。
三、领导小组主要职责
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