会计师事务所2026年度执业质量检查自查报告.docxVIP

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  • 2026-08-13 发布于四川
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会计师事务所2026年度执业质量检查自查报告.docx

会计师事务所2026年度执业质量检查自查报告

根据《会计师事务所执业质量检查办法》《注册会计师法》及财政部、中国注册会计师协会2026年度行业监管工作要求,本所于2026年X月X日至X月X日组织开展全所范围执业质量全覆盖自查,成立以首席合伙人为组长、质控部全体人员及各业务线资深合伙人为成员的自查工作组,对2025年1月1日至2026年6月30日期间出具的所有审计、审阅、其他鉴证业务及相关服务报告进行系统性核查,重点抽查高风险项目、公众利益实体项目、受监管关注领域项目,累计自查各类报告1276份,其中年报审计报告421份、专项审计报告317份、审阅报告89份、其他鉴证业务报告322份、相关服务报告127份;抽查重点项目186个,抽查比例达14.58%。现将自查情况报告如下:

一、自查工作组织实施情况

(一)自查工作机制搭建

本次自查严格遵循“统一标准、分层核查、责任到人、整改闭环”原则,制定《2026年度执业质量自查工作方案》,明确自查范围、检查标准、时间节点及责任划分:

1.层级责任体系:首席合伙人承担自查工作第一责任,负责整体统筹及重大问题决策;质控部负责制定检查细则、统一判定标准、汇总自查结果;业务部门合伙人负责本部门项目自查组织及问题初步核实;项目组负责配合核查并提交佐证材料,全所共抽调47名专业人员参与自查工作,其中注册会计师39名,占参与人员比例82.98%。

2.检

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