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年度财务报表审查进度告知函(6篇)

年度财务报表审查进度告知函第(1)篇

尊敬的_____:

根据我司财务管理制度及相关监管要求,现就2025年度财务报表审查进度作出如下告知:

1.背景与目的说明

为保证财务信息的真实性与完整性,我司已启动2025年度财务报表的审计工作。本次审查旨在按照《企业内部控制基本规范》及《会计法》等相关法律法规要求,对财务报表的编制、审阅及披露过程进行合规性检查,保证其符合会计准则及行业标准。

2.具体事项详细描述

目前我司已完成2025年度财务报表的初步编制工作,报表涵盖资产负债表、利润表、现金流量表及附注等主要财务报表。审计工作已进入数据核对与初步审查阶段,涉及以下具体事项:

财务数据核实:已对资产负债表各项目余额进行逐项核对,保证数据与账簿记录一致。

财务报表审阅:对利润表的营业收入、成本费用、毛利率等关键指标进行了分析,确认其符合行业平均水平及公司经营情况。

合规性检查:对财务报表中涉及的会计政策、会计估计、关联交易等事项进行了合规性审查,保证其符合相关会计准则及公司内部制度。

审计底稿整理:已完成初步审计底稿的编制,涉及的主要审计程序包括函证、询证、数据分析等。

3.数据事实支撑

截至2025年3月31日,我司2025年度财务报表相关数据

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