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- 2026-08-19 发布于四川
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安全工作自查报告(3篇)
第一篇
本次安全工作自查严格按照应急管理部门《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准(2023版)》及集团总部《2024年度安全生产管控工作要点》要求,由公司安全管理委员会牵头,联合生产运营部、设备管理部、行政后勤部、人力资源部各抽调1名业务骨干组成5人自查工作组,于2024年4月12日至4月18日对厂区全区域、全流程、全岗位开展拉网式排查,共覆盖冲压、焊接、涂装、组装4个生产车间,原材料、成品2个仓储库房,起重、叉车、压力容器等特种设备12台,电焊、高处、有限空间等特种作业岗位28个,员工宿舍、食堂、办公区3处后勤配套区域,累计排查点位127个,发现各类安全隐患32项,其中重大隐患0项、较大隐患3项、一般隐患29项,现将自查全过程及整改安排报告如下。
一、自查工作组织实施基本情况
本次自查严格遵循“全覆盖、零容忍、重实效”的原则,事前制定了详细的《安全自查工作实施方案》,明确排查依据、排查范围、排查标准、责任分工及时间节点,采取“资料核查+现场核验+人员问询+应急抽检”四结合的方式开展工作。资料核查环节累计调阅安全生产责任制文件、安全投入台账、安全教育培训记录、特种作业人员持证档案、隐患排查治理台账、应急预案及演练记录等各类资料117份,核查制度流程的合规性与执行落地情况;现场核验环节对照《工贸企业安全隐患排查清单》逐项对作业现场、设备设施、安全防护、消防
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