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医院财务部工作总结(3篇)

第一篇

202X年度,医院财务部严格遵循国家财经法规、卫生健康行业财务管理制度及医院整体发展战略,围绕“提质增效、精益管控、服务临床”核心目标推进各项财务工作,全年累计完成医疗收入18.72亿元,同比增长8.3%,总支出控制在预算批复的96.7%,实现收支结余1.24亿元,为医院学科建设、人才引育、硬件升级提供了坚实的资金保障。

预算管理精细化推进成效显著。本年度全面推行“零基预算+绩效导向”的预算编制模式,打破“基数加增长”的传统逻辑,对128个临床科室、42个医技科室、27个行政后勤科室的所有预算项目逐项审核,其中行政后勤类公用经费预算核减12%,合计1240万

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