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- 2026-09-01 发布于黑龙江
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XX会计师事务所
集团有限公司财务收支审计方案、工作流程及方法
1.1审计目的及审计指导思想
会计师事务所根据招标文件的审计需求和中国注册会计师审计准则、企业会计准则等的规定,以深化诚信建设、完善质量控制体系为核心,以提升审计工作质量、强化财务收支审计风险管控为目标,恪守诚信、独立、客观、公正的原则,全力做好XX集团有限公司委托的各项审计工作。对XX集团有限公司及已完工工程项目固定资产清理、财务竣工决算、集团年终财务决算报表编制是否符合《企业会计准则》及国家其他有关财务会计法规的规定,进行审计。已完工工程项目会计处理是否符合《企业会计准则》的有关规定,会计报表在所有重大方面是否公允地反映了被审计单位的财务状况、经营成果和现金流量情况及会计处理方法的选用是否符合一贯性原则等方面发表审计意见,并出具审计报告。
1.2审计工作步骤及程序
为保证本次XX集团有限公司审计项目顺利实施,会计师事务所将审计服务工作分为审计项目调查与前期准备、制定审计计划、编制审计报告模板、审计人员进场前培训、审计工作现场实施、确定审计数据阶段、合并会计报表阶段、审计业务完成八个阶段,各阶段主要工作内容如下:
1.2.1审计项目调查与前期准备工作
1.2.1.1为顺利完成审计工作任务,会计师事务所审计项目负责人在审计项目开展前,与XX集团有限公司联络,召开审计进点会议,确认被审计单位项目管理人员和审计专职
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