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  • 2026-09-02 发布于四川
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2026 年单位固定资产内部巡检盘点管理制度.docx

2026年单位固定资产内部巡检盘点管理制度

第一章总则

第一条为进一步规范本单位固定资产管理,确保资产安全完整,实现“账账相符、账卡相符、账实相符”,提高资产使用效益,防范国有资产流失,依据国家有关财务会计制度、国有资产管理规定及本单位实际情况,特制定本制度。本制度适用于2026年度及后续单位内部所有固定资产的巡检与盘点管理工作。

第二条本制度所称固定资产,是指单位使用期限超过一年,单位价值在规定标准(通常为1000元及以上,其中专用设备单位价值在1500元及以上),并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。单位价值虽未达到规定标准,但使用时间超过一年的大批同类物资(如图书、家具、用具等),也作为固定资产管理。

第三条固定资产内部巡检盘点工作遵循以下原则:

(一)全面性原则:覆盖单位所有部门、所有类型的固定资产,不留死角。

(二)常态化与定期化相结合原则:将日常巡检与定期全面盘点相结合,动态掌握资产状况。

(三)实事求是原则:盘点数据必须真实、准确,严禁虚报、瞒报、漏报。

(四)责任落实原则:坚持“谁使用、谁负责、谁保管”,将资产管理责任落实到具体责任人。

第四条本制度旨在建立一套科学、规范、高效的资产巡检盘点流程,通过定期核查,及时发现资产管理中存在的闲置、浪费、损坏、流失等问题,为单位预算编制、资产配置、处置决策提供准确依据。

第二章组织机构与职责

第五条单位成

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