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- 2026-09-02 发布于四川
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《三公经费执行情况专项监督自查报告》
为深入贯彻落实中央八项规定精神及其实施细则,严格执行党政机关厉行节约反对浪费条例,根据上级部门关于加强“三公”经费管理及开展专项监督自查工作的统一部署与要求,我单位高度重视,迅速行动,成立了由主要负责人任组长,分管财务、纪检工作的领导任副组长,财务、审计、办公室及纪检监察部门负责人为成员的专项自查工作领导小组。小组围绕“严格控制、严格管理、严格监督”的原则,对本单位在一定时期内的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费(以下简称“三公”经费)的预算执行、审批流程、资金使用效益及合规性情况进行了全面、细致、深入的自查。现将本次专项监督自查的详细情况报告如下:
一、专项监督自查工作组织开展情况
本次自查工作旨在进一步规范财务行为,严肃财经纪律,降低行政运行成本,确保“三公”经费支出合规、合法、合理。自查工作自启动之日起,历时X个工作日,采取了查阅会计凭证、核对账簿数据、抽查审批单据、实地盘点资产、访谈经办人员等多种方式,实现了对“三公”经费全流程、全环节的穿透式检查。
(一)加强组织领导,压实工作责任
单位领导班子深刻认识到“三公”经费管理不仅是经济问题,更是政治问题和作风问题。为此,单位第一时间召开专题会议,传达上级文件精神,统一思想认识。明确了“一把手”负总责、分管领导具体抓、财务部门牵头落实、纪检监察部门全程监督的工作机制。领导小组
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