医院反商业贿赂自查自纠报告
本次反商业贿赂专项自查自纠工作覆盖我院行政管理、临床医技、后勤保障全部37个科室,涉及202X年1月至202X年12月医药采购、耗材使用、医保结算、工程建设、第三方服务外包五大类核心业务,累计核查采购合同1247份、耗材进销存台账429套、患者费用明细18.7万条、职工廉洁档案1126份,排查发现潜在风险点17个、违规问题4项,已完成闭环整改3项,剩余1项正在按要求推进整改。
为确保自查自纠工作不走过场、不留死角,我院第一时间成立党委书记、院长任双组长的专项工作领导小组,下设综合协调、线索核查、整改督导三个工作组,结合上级部门专项整治要求制定《XX医院反商业贿赂自查
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