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  • 2026-09-09 发布于四川
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2026年财务科年度工作总结暨下年度工作计划.docx

2026年财务科年度工作总结暨下年度工作计划

2026年,财务科在单位党委的正确领导和上级主管部门的有力指导下,紧紧围绕全年工作目标,以服务大局、提质增效为主线,严格执行财经纪律,不断夯实会计基础,深化预算管理,强化资金统筹,较好地完成了各项财务保障任务。全年实现预算执行率达到96.8%,重点支出保障率100%,资金安全零事故,会计核算差错率控制在0.2%以内,整体财务管理水平稳步提升。

在预算管理方面,财务科摒弃了以往“重编制、轻执行”的惯性思维,将精细化管理贯穿预算全生命周期。年初,主动对接各业务科室,逐项梳理项目支出需求,按照“保工资、保运转、保重点”的原则科学编制部门预算,压减非急需非刚性支出15%以上。年度执行中,建立预算执行进度月度通报机制,对执行缓慢的项目及时预警,并协助业务科室查找原因、调整实施方案。对于确需调整的预算事项,严格履行审批程序,做到无预算不支出、超预算不列支。通过全年的动态监控,全年预算调整事项较上年减少三成,资金使用的规范性和前瞻性明显增强。同时,完成了2027年度—2029年中期财政规划的编制工作,为未来三年收支预测提供了可靠的数据支撑。

会计核算和财务报告工作是财务科的基石。2026年,财务科严格执行政府会计制度,实现了财务会计与预算会计双体系平行记账的常态化运行。全年处理记账凭证4200余张,编制财务报表12套,所有账务处理均做到日清月结、账证

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