会计实操文库
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跨年度往来结算差异情况说明(跨年对账、补差调整)
XX税务局/审计单位:
我公司XXXX有限公司,统一社会信用代码:XXXX。为规范财务核算管理,确保账账、账证、账实一致,本期我司开展跨年度往来账款全面对账清查工作,对历年与上下游合作单位往来账务进行逐笔核对。针对前期跨年度结算时差、记账口径差异、尾差补差、对账滞后形成的往来差异,我司已完成合规调账、补差修正处理。
本次跨年度往来差异调整均基于真实业务对账结果,属于历史账务合规修正,不属于违规调账、随意调节利润、虚假账务处理等情形。现将本次跨年度往来结算差异及补差调整具体情况专项说明如下:
截
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