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- 2026-09-16 发布于四川
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一、引言
根据上级单位关于开展财务检查工作的统一部署与要求,我单位高度重视,迅速组织相关人员对本单位财务工作进行了全面、细致的自查自纠。随后,积极配合上级检查小组完成了现场检查工作。检查结束后,针对检查小组反馈的初步意见及指出的相关问题,我单位立即召开专题会议,认真学习领会检查意见精神,深入剖析问题根源,并研究制定了切实可行的整改措施。本报告旨在详细汇报本次财务检查所发现问题的整改落实情况,以期进一步规范财务管理,提升财务工作水平。
二、财务检查发现问题整改落实情况
(一)制度建设与执行方面
1.存在问题:部分财务管理制度未能及时根据最新政策法规进行更新修订,存在一定滞后性;个别制度在实际执行过程中,存在理解不到位、执行不够严格的现象。
整改措施与成效:
*已组织财务部门牵头,会同相关业务部门,对现有财务管理制度进行了全面梳理和系统修订。重点对照近年来国家及上级单位出台的财经法规政策,对预算管理、支出审批、资产管理等关键制度进行了更新完善,确保制度的时效性与合规性。
*加强制度宣贯与培训,通过专题学习、案例分析等形式,确保各部门及相关人员充分理解制度要求,明确岗位职责。同时,强化制度执行的刚性约束,将制度执行情况纳入部门及个人绩效考核范畴,确保各项制度落到实处。目前,相关修订后的制度已正式印发执行,执行情况良好。
(二)预算管理方面
1.存在问题:预算编制的精
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