银行库存长款整改报告
一、问题基本情况
2024年3月12日,XX银行总行运营管理部第三飞行检查组对我行下辖XX市分行XX路支行开展旺季运营合规突击检查,检查组不提前打招呼,现场对支行中心库、3个营业柜面尾箱、1个自助设备清分尾箱、残币专用箱进行全额开箱清点,清点结果为:实际库存现金合32元,核心业务系统核算的账面现金库存合54元,轧差后实际库存较账面库存多出12456.78元,确认该行发生重大库存长款违规事件。
事件发生后,我行第一时间成立专项核查组,对长款来源、错账发生时间、形成过程进行逐笔追溯核查,确认该笔长款为2023年8月至2024年2月期间累
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