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  • 2026-09-19 发布于四川
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2026年医院审计工作业务题库(含答案).docx

2026年医院审计工作业务题库(含答案)

一、单项选择题(每题1分,共20题,20分)

1.根据《审计署关于内部审计工作的规定》(审计署令第11号),内部审计机构应当在谁的直接领导下开展内部审计工作?

A.单位党组织、董事会(或者主要负责人)

B.审计机关

C.单位财务部门负责人

D.上级主管部门

答案:A

解析:审计署令第11号第五条规定,内部审计机构应当在单位党组织、董事会(或者主要负责人)直接领导下开展工作,向本单位负责并报告工作。财务部门、上级主管部门均不是法定的直接领导主体。

2.下列不属于医院内部审计机构职责的是?

A.对本单位财务收支及经济活动进行审计

B.对本单位内部控制及风险管理进行评价

C.对本单位基本建设项目进行审计

D.对外部审计报告的真实性承担责任

答案:D

3.审计人员将原始凭证与记账凭证进行逐笔核对,检查内容和金额是否一致,所采用的审计方法是?

A.核对法

B.观察法

C.询问法

D.函证法

答案:A

解析:核对法适用于凭证与凭证、凭证与账簿、账簿与报表之间勾稽关系的一致性检查;观察法用于实地察看业务流程,询问法用于口头了解情况,函证法用于向外部单位书面询证。

4.下列审计证据中,按来源划分属于外部证据的是?

A.医院内部领料单

B.银行对账单

C.医院自制记账凭证

D.医院内部管理制度文件

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