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- 2026-09-19 发布于江苏
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金融公司财务风险主管风险控制指标考核表
姓名
职务
评价人
部门
评价区间
年月---年月
评价项目
权重
评价要点
评价内容
分值
评分
核心业务指标
30%
风险识别与预警准确率
每月对关键业务风险进行识别并及时预警,准确率需达到95%以上,未及时预警将影响风险控制效果。
30
核心业务指标
30%
风险事件处理时效
风险事件在24小时内完成初步评估并启动处理流程,延迟将影响风险控制效率。
20
核心业务指标
30%
风险数据完整性
确保所有财务风险数据完整、准确、及时录入系统,数据缺失或错误将影响后续分析与决策。
25
核心业务指标
30%
风险控制措施落实率
所有风险控制措施均落实到位,无遗漏或未执行情况,未落实将影响风险控制效果。
25
核心业务指标
30%
风险报告时效性
每日生成并提交风险分析报告,报告内容完整、及时,未按时提交将影响风险控制效果。
15
风险识别与评估
25%
风险识别覆盖率
所有潜在风险均被识别并评估,未覆盖的风险将影响整体风险控制质量。
20
风险识别与评估
25%
风险评估准确性
风险评估结果准确,符合实际风险等级,误差率需低于10%。
15
风险识别与评估
25%
风险优先级排序
风险优先级排序合理,能有效指导资源分配与处理顺序,排序偏差将影响控制效果。
15
风险识别与评估
25%
风险评估报告质量
报告内容详实、
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