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  • 2026-09-21 发布于四川
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2026年专项补助资金自查整改报告

一、自查工作组织与开展情况

1.1自查背景与依据

根据《财政部关于开展2026年专项补助资金使用情况自查工作的通知》(财监〔2026〕X号)及上级主管部门《关于进一步加强专项补助资金监督管理的通知》要求,我单位于2026年X月X日至X月X日,对2024—2025年度拨付的各类专项补助资金的管理和使用情况进行了全面自查。

本次自查依据的主要法规及政策文件包括:

?《中华人民共和国预算法》及其实施条例

?《中华人民共和国会计法》

?《财政违法行为处罚处分条例》(国务院令第427号)

?《中央对地方专项转移支付管理办法》(财预〔2015〕X号)

?《行政事业单位内部控制规范(试行)》(财会〔2012〕21号)

?我单位《专项资金管理办法》(XX字〔2023〕X号,2025年修订版)

1.2自查工作组织架构

为保障自查工作有序推进、责任到人,我单位于2026年X月X日成立专项自查工作领导小组,实行一把手负责制:

职务

姓名

工作职责

组长

单位主要负责人(签名)

总体指挥,对自查结果负总责

副组长

分管财务负责人

统筹自查方案制定、问题复核、整改督导

成员

财务处处长

牵头资金账务核查、凭证调阅

成员

审计处处长

牵头问题线索排查、底稿复核

成员

各项目归口业务部门负责人(每人对应各自项目)

负责本部门项目资金使用自查、资料报送

成员

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