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- 2026-09-21 发布于四川
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2026年保密专项检查问题排查整改报告
一、检查工作总体情况
本次检查的定位不是一次例行公事式的翻阅台账,而是以问题为导向、以数据为准绳的全面压力测试:在三周时间内,通过台账核对、日志审计、现场实操、模拟触发四种方式交叉验证,确保发现的每一类问题都有事实依据、可追溯到具体点位和责任人,为后续整改划定精确的施工范围。
1.1检查背景与工作依据
2026年3月2日至3月20日,按照上级主管部门关于年度保密专项检查的工作部署,依据《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国保守国家秘密法实施条例》,结合单位年度保密工作计划,对全单位保密管理情况开展专项检查。
本次检查同时服务于三项具体目标:一是查清存量隐患,对照保密管理要求逐项认定违规事实;二是验证制度有效性,检验既有保密制度是否在真实业务场景中被执行;三是为2026年度保密管理强基工作提供基线数据,后续所有整改和考核均以本次排查结果为起点。
1.2组织部署与检查范围
单位保密委员会成立专项检查工作专班,由分管保密工作的副总经理任组长,办公室设在保密办,成员由综合管理部、科技与信息化部、纪检审计部业务骨干组成,共7人,分设台账资料组、技术检测组、现场核查组三个工作组。
本次检查覆盖12个部门、3个下属单位,对定密管理、涉密人员、涉密载体、涉密计算机与网络、涉密场所与会议、保密制度执行、保密监督检查
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