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  • 2026-09-25 发布于四川
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2026年审计科年度工作总结暨下年度工作计划.docx

2026年审计科年度工作总结暨下年度工作计划

2026年,审计科紧紧围绕全单位中心工作,坚持“依法审计、服务大局、突出重点、注重实效”的工作方针,全年共完成各类审计项目47项,其中经济责任审计12项、财务收支审计15项、专项审计调查9项、内部控制评价6项、后续审计5项,审计覆盖率达到年度计划的108%,查处违规金额若干,提出审计建议126条,被采纳和落实112条,促进增收节支合计约800万元,审计成果运用率明显提升,有效发挥了内部审计的监督与服务职能。

一、年度工作总结

(一)深化经济责任审计,促进权力规范运行

按照干部管理权限和年度委托计划,对12名中层领导干部开展了任中及离任经济责任审计。在审计过程中,我们不再局限于财务收支的真实合规性,更加注重对领导干部履行经济责任过程中所涉及的重大经济决策、内部管理、廉洁自律等方面的审查。重点关注了预算执行偏差、资产保值增值、建设项目程序合规性以及以往审计整改落实情况。通过审计,共发现经济决策程序不够规范、部分费用列支渠道不准确、往来款长期挂账等问题27项,向组织人事和纪检监察部门移交问题线索2条,并出具了详尽的审计报告和结果公告,为干部考核和任免提供了重要参考依据。2026年下半年,审计科还专门组织了经济责任审计整改“回头看”,对尚未完全整改到位的问题持续跟踪,推动相关责任人切实履行整改主体责任。

(二)扎实开展财务收支审计,守牢资金安全

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