关于安全隐患未建立整改台账检讨书
我单位于2024年X月X日接受市应急管理局安全生产专项督导检查时,被查出“2024年以来排查出的127项一般安全隐患、3项较大安全隐患未按规定建立标准化整改台账,隐患整改全流程可追溯性缺失”的问题。接到整改通知书后,单位高度重视,第一时间召开专题反思会,全面梳理问题根源、查摆管理漏洞,现针对该问题作出深刻检讨如下:
一、问题基本情况核实
经单位专项核查小组逐一核对2024年1月至检查当日的安全隐患排查记录、现场整改照片、相关部门工作台账,确认未建立整改台账的隐患明细及管理漏洞如下:
(一)隐患底数核实
1.一般安全隐患127项:其中生产车间类42项(含消防通
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