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关于采购验收把关不严检讨书

尊敬的公司领导、各相关部门:

我作为采购部负责物资验收管理的直接责任人,现就2024年3月至5月期间,原材料验收环节出现的多批次不合格品流入生产环节问题,作出深刻检讨,并就问题根源、整改措施及后续承诺如实汇报如下:

一、问题发生的基本情况及造成的损失

2024年5月12日,生产部第三车间在执行第240508批次新能源汽车零部件生产任务时,发现批次注塑件出现脆裂、尺寸偏差问题,经质量部溯源,确认该批次生产所用的ABS改性原料为不合格品,对应采购批次为2024年4月18日入库的编号CG2024041203批次,共12.8吨。后续公司联合质量、采购、仓储部门开展全库存盘查

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