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- 2026-09-27 发布于甘肃
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医院财务情况自查报告
前言
为切实加强医院财务管理,规范财务行为,提升资金使用效益,防范财务风险,根据近期上级主管部门关于财务工作的指示精神及本院年度财务工作安排,我院于近期组织开展了一次全面的财务情况自查工作。本次自查以国家财经法律法规、会计准则及医院内部财务管理制度为依据,旨在通过对财务运行各环节的梳理与审视,及时发现问题、分析原因、整改落实,确保医院财务工作健康、有序、规范运行。现将自查情况报告如下:
一、自查工作概况
本次财务自查工作由医院财务部门牵头,成立了由分管财务副院长为组长,财务科、审计科及相关业务科室负责人为成员的自查工作小组。自查范围涵盖了预算管理、收支管理、资产管理、成本控制、财务内控、会计核算等关键领域。自查工作采取查阅凭证、核对账目、抽查实物、访谈相关人员、梳理制度流程等多种方式进行,力求全面、深入、客观地反映我院当前财务状况。
二、自查内容及发现的主要情况
(一)预算管理与执行情况
我院严格执行全面预算管理制度,预算编制力求科学、合理,预算执行过程中注重动态监控。本次自查重点关注了预算编制的完整性、准确性,预算执行的刚性以及预算调整的规范性。
*主要成效:预算编制基本能够覆盖医院各项收支,预算执行总体可控,大部分科室能够按照预算安排使用资金。预算分析机制初步建立,能够为管理层提供一定的决策参考。
*存在不足:部分科室预算执行的刚性约束意
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