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- 2026-10-02 发布于四川
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应急演练资料自查报告
一、自查工作概况
本次自查是对照《生产安全事故应急演练基本规范》(GB/T29639-2020)、《生产安全事故应急预案管理办法》(应急管理部令第2号)及属地应急管理局2024年度执法检查要点开展的全覆盖合规校验,核心目的是排查资料缺项、追溯演练实效、补齐管理闭环,避免因资料管理疏漏触发合规风险、掩盖演练真实短板。
?自查范围:2023年1月至2024年6月期间公司组织的所有层级演练,涵盖综合演练2场、专项演练4场、现场处置方案演练6场,覆盖消防疏散、危化品泄漏、有限空间作业、触电急救4类核心风险场景,累计涉及参演人员726人次,档案资料156份,自查覆盖率100%。
?自查组织:由安全管理部经理任自查组组长,成员包含各生产车间应急管理员、行政部后勤主管、设备部特种设备管理员、人力资源部培训主管共7人,自查周期为2024年7月1日至7月5日。
?自查方法:采取“逐档核验、现场比对、人员访谈”三维校验法,不仅核查纸面资料是否齐全,还通过抽问参演人员演练流程、现场核查整改措施落地情况,验证资料真实性,杜绝“纸上演练”。
二、自查核验标准
演练资料不是应付检查的纸面台账,而是还原演练全过程、验证预案可行性、追溯岗位责任的核心凭证,每类资料的核验标准均对应可落地的管理要求,而非形式化的文件堆砌。
2.1策划类资料核验标准
策划类资料是演练合法合规开展的前提,
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