2026年医院审计部工作总结及2027年工作计划.docx

2026年医院审计部工作总结及2027年工作计划.docx

2026年医院审计部工作总结及2027年工作计划

一、2026年工作总结

2026年,审计部严格落实《卫生计生系统内部审计工作规定》《公立医院内部审计指引》及医院“十四五”高质量发展规划要求,以“风险防控、提质增效、规范治理”为核心目标,围绕医院运营重点、资金密集领域、职工群众关切事项开展全覆盖审计监督,全年共完成审计项目72项,出具审计报告47份,提出整改建议196条,推动建立完善制度12项,累计挽回经济损失1127.6万元,核减工程及采购支出2342.3万元,审计整改完成率达98.4%,为医院安全稳定运营提供了坚实的审计支撑。

(一)核心审计业务开展情况

1.财务收支及预算执行审计

全年完

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