内部审计制度100例_064.pdfVIP

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  • 2017-09-29 发布于四川
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安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司 财务内部审计制度修改说明 根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国 证券法》(以下简称“《证券法》”)、 《中华人民共和国审计法》(以下简称“《审 计法》”)、《关于内部审计工作的规定》等法律、法规和 《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2010年制订)》(以下简称 “《规范运作指引》”)、《安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司章程》(以下简称 “《公司章程》”)及其他有关规定,结合公司的实际情况,公司二届董事会第三 次次会议审议通过了财务内部审计制度 (以下简称“《制度》”)修改议案。 修改内容如下: 一、修改原 《制度》第一章 第一条为: 第一条 为规范安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司(以下简称“公司”) 经营行为,控制经营风险,建立健全有效的内部审计监督体系,保证企业遵守 国家的财经法规,改善经营管理,维护投资者利益,根据 《中华人民共和国公 司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券 法》”)、 《中华人民共和国审计法》(以下简称“《审计法》”)、《关于内部审计 工作的规定》等法律、法规和 《上市公司治理准则》、《

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