质量管理体系内审计划2008.docVIP

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  • 2017-08-26 发布于河南
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多 元 电 气 ISO9001体系内部审核计划表 部 门:质量部 编号: GL06-014 计划表NO. 一、审核目的:完善并不断改进公司的质量管理体系 二、审核范围:涉及质量管理体系的所有部门 三、审核准则:以ISO9001质量管理体系标准,公司的质量管理手册、质量管理体系程序文件、其它相关管理标准及记录等文件为基础和依据。 四、审核要求: 具体时间安排见附表; 各审核小组在12月2日下班前将审核表交质量管理部。 邵阳制造厂审核ISO9001质量体系,并自行召开首末次会议; 公司的体系文件放在: 审核组安排表 北京和廊房 第一小组 第二小组 第三小组 组长 组员 审核对象 综合部 质量部 生产厂 采购部 加工厂 研发中心 公司职能 和销售部门 审核时间安排表 时间: 内容 地点 参加人员 12月2日 8:50--9:10 首次会议 会议室 所有主管及审核员 12月2日 9:10— 12月3日16:30 各小组审核 12月3日16:30-17:00 各小组分组讨论,开具不合格报告 自定 12月3日17:00—17:30 末次会议 会议室 所有主管及审核员 编制:王永增 批准: 2008-11-20 2008-11-20 多 元 电 气 体 系 检 查 计 划 表 部 门:质量管理部 编号: GL06-014 计划表NO. 体系名称 :质量管理体系 组号 被检查部门 审核组长 审核员 检查时间 备注 1 胶制造厂 质量部 王永增 杨荣伟 9:10-10:30 12月2 生产厂(大、小胶印) 10:40-11:30 综合部 13:00-16:30 2 胶制造厂 采购部 直振山 董旭东 9:10-10:30 12月3 加工厂 10:40-11:30 研发中心 13:00-16:30 3 数码印刷 人力资源部 郝志国 魏玉宝 9:10-10:30 12月3 销售部 10:40-11:30 4 分小组讨论,开出不合格报告 15:30-16:00 12月3 5 公司末次会议 17:00-17:30 12月3 编制: 批准:

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