订单管理流程图.docVIP

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订单管理流程图 客户 订单员 产品管理部 财务部 营销中心 仓库物流 订单员订单管理流程图 黄冈东林电子实业有限公司 NO:DL-DD-01 订单 受理订单 订单初审 采购产品 库存不足 制欠货单 制订采购计划单 审批 库存充足 制客户订购单 审批 批准 发货 订单取消 回单备案 销售数据备案 订单完成 Yes No Yes No 注明:1、蓝线为正常订货流程。 2、红线为需要返回修改或需要解决流程。 通知客户收货并存底单 库存 充足发货并存单 已到帐(凭客户打款凭单并确认到账) 通知物流中心发货 安排生产并确定具体到货时间有订单员告知客户 库存不足 生产中心 不合格返回修改重新提交 规定时间内未到帐 符合要求同客户确认并通知财务收款 向订单员提交书面订单 后勤物流 中心 财务部 订单员 销售部 客户 销售总监 需要销售总监签字的

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