质三.凯纳雅技术原材料不合格品的处理流程.docVIP

质三.凯纳雅技术原材料不合格品的处理流程.doc

  1. 1、本文档共4页,可阅读全部内容。
  2. 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  5. 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  6. 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  7. 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  8. 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
凯纳雅玛汽车技术(芜湖)有限公司文件 级别:Ⅱ 签发: 原材料不合格处理方法 目 录 1.目的 2.适用范围 3.职责 4.工作程序 5.记录 6.附件 7.相关文件 出 自 质量管理部 编 号 生效日期 版 次 第一版 1.0目的 优化原材料不合格品的处理方法,提高工作效率。 2.0适用范围 发生原材料不合格(包括入厂检验、生产现场、客户退货)时的处理方法 3.0职责 3.1 入厂检验员负责对入厂材料根据入厂检验指导书的要求进行入厂检验,发生不良时向供应商质量管理工程师反馈,供应商质量管理工程师负责跟踪几索赔。 3.2 对于生产线发现的来件不良,由供应商质量管理工程师进行分析,向供应商反馈,并完成后续的索赔工作 3.3 售后服务工程师在对客户退货进行分析时,若分析结论为供应商来件不良时,需及时通知供应商质量管理工程师向供应商反馈,要求供应商改进并完成后继的索赔工作。 3.4 必要时,供应商质量管理工程师应通知相关人员,根据不合格来件分析结论更新内部作业文件:检验指导书、控制计划、失效模式分析等。 4.0工作流程 4.1 入厂检验发现不良时,入厂检验员应及时填写“不合个格品报告”向供应商质量管理工程师反馈; 生产过程中发现来件不良时,质量工程师或检验员应以“质量/工艺信息反馈单”的形式向供应商质量管理工程师反馈; 客户退货质量问题分析结论为来件不良时,售后服务工程师应以“不合格品报告”的形式向供应商质量管理工程师反馈 供应商质量管理工程师负责向供应商反馈质量信息,要求供应商进行持续改进,若发现来件批量质量问题(缺陷率超过5%)时,由采购部部长组织分析,要求供应商到我司现场进行分析整改或对供应商进行有针对性的审核/检查,所有的活动按8D的方法进行并记录。 4.2 供应商质量管理工程师对缺陷信息进行记录,并在缺陷发生后8小时内,向供应商发出8D报告,并附照片;要求供应商在24小时内给予第一响应,并且根本原因的分析、最终的纠正措施应在14个工作日内完成,以8D报告的形式提交我司供应商质量管理工程师,必要时供应商质量管理工程师可以到供应商处检查纠正措施的实施情况。 4.3 来件不合格判定需要向供应商索赔时,核算索赔费用应考虑:零件费用、连带报废件费用、人工费用、管理费用等相关费用,具体计算方法如下: 4.3.1 入厂检验发现来件不良时:退货处理的每批次索赔100元的检验费用和管理费用;偏差使用的按本批零件3%的价值索赔;需要分选的,若供应商负责分选,对分选出的不合格品按退货处理;若供应商委托我司分选,按50元/人*小时索赔人工费用,对分选出的不合格品按退货处理;由于来件不合格造成我司停线的,由财务部核算停线损失,向供应商按1.5倍索赔。 4.3.2 生产过程中发现来件不良时,按照零件费用(到厂实际价格)和连带报废材料费用的1.2倍索赔 4.3.3 客户退货分析认为是来件不良时,按照零件费用(到厂实际价格)和连带报废材料费用的2倍索赔,若客户有索赔则按客户索赔金额的1.5倍索赔。 4.4 供应商质量工程师向财务部发出“开票通知”,由财务部进行索赔金额的复核后,开具“收款发票”。 4.5 供应商质量管理工程师分别对供应商的零件质量/索赔情况进行统计,每月将统计报表上报财务部以进行帐务处理;并建立“供应商质量记录手册”作为对供应商绩效评估的一部分。 4.6 根据来料质量问题的分析结论和供应商的纠正措施,供应商质量管理工程师考虑是否需要更新内部的作业指导书和工艺文件,需要时,通知相关部门人员进行相应的调整。 5.0 记录 记录名称 记录编号 记录介质 保存部门 保存年限 质量/工艺信息反馈单 不合格品报告 8D表 开票通知 6.0 附录 7.0 相关文件 《不合格品控制程序》;

文档评论(0)

7号仓库 + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档