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审计广角
基于公司治理框架下的内部审计问题分析与对策
中交天津航 道局有 限公 司 魏 宏业
要 效的内部 审计模式 是 良好 公 司治理的 需要 ,完善 现 代 企业
摘 有 二、基于公司治理的角度改进内部审计的几点对策
:
治理 结构 离不开 内部 审计 。 本文从公 司治理 与 内部 审计 的关 系入 手 ,结 一 健全内部治理体系,选择有力工作模式
( )
合 我国 目前基于 公 司治理的内部 审计 工作 出现的问题 , 提出 了相应 的 公司管理人员尤其是高层管理者应转变对内部审计的偏见, 重视
对 策分析 。 内部审计在公司治理中的作用。 因此, 首先应该积极加强董事会的建
关键词:公 司治理 内部 审计 分析 与对 策 设,确立公司内控系统的核心。 与此同时,具有一定规模的企业应设立
独立的内部审计机构,注意选择有力的内部审计模式,而建立健全企业
现代企业治理结构要顺应国际变革潮流,应对来内外部风险,其核 董事会下设审计委员会的模式, 审计委员会领导下的内部审计机构是
心就是重视内部审计在公司治理中的作用。 如何在现阶段做好内部审 较理想的选择,在此种模式下,使内部审计机构可以借助审计委员会发
计工作,帮助企业构建良好的公司治理结构,已成为当下需要认真研究 挥作用,实现职能,及时发现内部控制运行中存在的漏洞和缺陷,从而
解决的重大理论和实践问题。 达到内部经营管理的目的。
一、公司治理框架下内部审计现状及存在问题 二 扩展内部审计职能,实现工作重心转移
( )
一 对内部审计重视不够 我国的内部审计必须要跟上时代及国际的发展趋势, 积极拓展内
( )
我国企业普遍存在对内部审计认识不足,重视不够的问题,多数企 部审计的职能与范畴,实现内部审计的重新定位,顺应内部审计科学发
业仍是“重外部监管,轻内部控制”,将监管的重心放在董事会和外部审 展客观规律。 内部审计的职能必须从传统的查错防弊转变为公司的治
计部门,而忽视内部控制体系建设。 内部审计部门往往被看作外部审计 理、决策、管理及效益服务。 内部审计必须突破财务审计的束缚,向管理
的补充,设置内部审计部门的出发点往往不是出于强化内控目的,而是 设计和效益审计方面发展,内部审计要充分体现自身的价值,就必须积
源自政府主管部门及审计部门的要求, 这使得内部审计部门在企业运 极主动地向管理效益审计进军。
营中往往处于被动局面。 同时, 由于上市公司大多缺乏有效的内控体 三 形成内外战略联盟,完善公司治理结构
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