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- 2016-02-06 发布于湖北
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质量体系文件编写讲义创新.ppt
程序文件举例说明 内部审核控制程序 4.3 内审实施 4.3.1 首次会议 4.3.1.1 参加人员:总经理、管理者代表以及相关职能部门负责人、内审组 4.3.1.2 首次会议由内审组长主持,主要介绍本次内审 的目的、范围、依据、内审 行程安排以及内审组成员。 4.3.1.3 所有参会人员在《内审会议签到表》上签名。 4.3.2 现场审核 4.3.2.1 各内审员依据《内审计划》和《内审检查表》审核负责的区域,并将内审 情况记录与《内审检查表》中。 4.3.2.2 各内审员应确保审核的客观性、公正性,严禁审核自己的工作。 4.3.2.3 每天内审完毕,由内审组长负责组织召开内审组会议,审查当天内审情况 和不符合项,提醒内审员注意的一些事项。 4.3.3 末次会议 4.3.3.1与会人员:同首次会议 程序文件举例说明 内部审核控制程序 4.3.3.2 末次会议由内审组长主持,重申本次内审的目的、范围、依据及本次内审整体情况,各内审员负责 报告各自负责受审区域的审核情况。 4.3.3.3 所有与会人员在《内审会议签到表》签名。 4.3.3.4 内审组与受审各相关职能部门负责人交流讨论内审情况,确认不符合项。 4.3.4审核报告 4.3.4.1内审组长负责
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