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****有限公司
审 核 检 查 表
受审核部门: 品管科
审核类型: ■QMS
审 核 员: 审核组长:
审核日期:
福建百联实业有限公司
审 核 检 查 表
被 审 核 部 门 审 核 员 审 核 结 果 品管科
条款号 审 核 内 容 判 定 Yes No NA 5.3 质量方针有否在该部门得到沟通和理解? 5.4.1 该部门质量目标得到沟通和理解? 5.5.1 询问部门职责
其它需要现场审核的内容:
审 核 检 查 表
被 审 核 部 门 审 核 员 审 核 结 果 行政/人事部
条款号 审 核 内 容 判 定 Yes No NA 4.2.3 是否编制了必要的文件?文件发布前是否审批 [4.2.3a]?
文件实施中是否规定适当的评审,以确定并批准更改 [ 4.2.3b]?
如何确定文件的有效状态 [4.2.3c]?
需要处能否得到适用版本文件[4.2.3 d]?
.作废文件是否按规定妥善处理,需保留时有无标识 [4.2.3 g]?
外部文件是否识别,分发是否受控 [4.2.3f]?
文件是否清晰,易于识别 ?
[4.2.3 e]
其它需要现场审核的内容:
审 核 检 查 表
被 审 核 部 门 审 核 员 审 核 结 果 行政/人事部
条款号 审 核 内 容 判 定 Yes No NA 4.2.4 规定的质量记录是否足以证明体系运行有效和证明产品符合要求[4.2.4]
是否按规定来控制质量记录[4.2.4]
——标识
——保存期
——贮存部门、地点、方式
——易于查找
——处置
——清晰
其它需要现场审核的内容:
审 核 检 查 表
被 审 核 部 门 审 核 员 审 核 结 果 品管科
条款号 审 核 内 容 判 定 审 核 证 据 说 明 Yes No NA 7.6 是否根据监视和测量要求配置必要的监测设备?精度是否满足要求?(7.6)
是否规定了各种检测装置的检定周期?是否按周期开展检定/使用前检定?(7.6)
无检定标准时,校准的依据是否记录并保存?(7.6)
自检/外检的检定记录是否按规定保存?(7.6)
检定合格/不合格的检测装置是否进行标识?能否表明其校准状态(7.6)
发现偏离校准状态时,如何处理?(评价测量结果、记录)(7.6)
计算机软件用于检测时,如何控制?(注:重点是确认能力)(7.6)
其它需要现场审核的内容:
审 核 检 查 表
被 审 核 部 门 审 核 员 审 核 结 果 品管科
条款号 审 核 内 容 判 定 审 核 证 据 说 明 Yes No NA 8.2.3 规定采用何种方法进行过程测控,包括统计技术?
是否按规定实施,并得到过程满足预期目的能力的证实结果?
当过程未达到预期效果时,是否采取了纠正和纠正措施?
其它需要现场审核的内容:
审 核 检 查 表
被 审 核 部 门 审 核 员 审 核 结 果
条款号 审 核 内 容 判 定 审 核 证 据 说 明 Yes No NA 7.4.3
7.5.3 是否依据策划的安排开展各种进货物资的检验和实验?(7.4.3,8.2.4)
对产品检验试验状态是否按规定标识?
其它需要现场审核的内容:
审 核 检 查 表
被 审 核 部 门 审 核 员 审 核 结 果
条款号 审 核 内 容 判 定 审 核 证 据 说 明 Yes No NA 8.2.4
7.5.3
对过程检验是否进行策划?是否按策划要求实施?(8.2.4)
对产品检验试验状态是否按规
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