QA2007-C不合格品管理程序09.09.03.docVIP

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QA2007-C不合格品管理程序09.09.03

修 订 记 录 文件版别 修订日期 修订页次 修订摘要(增、减、改项目) A 08.01.08 新 发 行 B 08.02.03 3/5 4/5 增加5.2 5.3 C 09.09.03 3/5 5/5 增加5.1.1不合格品单的开立 单位 业务部 管理部 成型部 涂装部 组装部 品保部 财务部 资材部 工程部 模具部 会 签 分 发 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 发 行 日 期 核 准 审 核 拟 案 目的 确保不符合要求的产品识别和控制,以防止非预期的使用与交付。 范圍 适用于进料,制程,出货,客户退货之不合格品。 3. 權責 3.1制造单位:负责对不合格品的处理及改善。 3.2品保部:负责不合格品的判定及标识。 3.3资材部:负责对不合格品的安排处理。 4. 定義 4.1不合格品:指不能满足公司或客户要求的产品,一般可分为产品品质不合格和环境物质不合格。 5.流程: 5.1流程及内容: 流程 权责部门 作业内容 表单记录 品保部 资材部 1.依据进料检验,制程检验,出货检验,退货管制流程产生的不合格品。品保须开立不合格品处理单。开单后交給开单单位课长签核。转交对应之品保课长初判,会签责任单位。由品保经理终判,並依照終判結果執行不合格品處理 不合格品处理单 QA4144 退货单 MP4008 品保部 資材部

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