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- 2016-10-27 发布于北京
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如何完善内部控制制度 内部控制,是指企业为了保证业务活动的有效进行,保护资产的安全和完整,防止发现、纠正错误与舞弊,保证会计资料的真实、合法、完整而制定和实施的政策与程序。广义地讲,一个企业的内部控制是指企业的内部管理控制系统,包括为保证企业正常经营所采取的一系列必要的管理措施。 内部控制制度,是企业为了保证实现经营管理目标,在分工负责的前提下,组织内部经营活动而建立的各职能部门之间对业务活动进行组织、制约、考核和调节的程序和方法,用以明确企业内部各职能部门的职责和权限,形成一种相互联系、协调、制约的控制系统的总称 什么是内部控制? 内部控制的职能不仅包括企业最高管理当局用来授权与指挥进行购货、销售、生产等经营活动的各种方式、方法,也包括核算、审核、分析各种资料及报告的程序与步骤,还包括为对企业经济活动进行综合计划、控制和评价而制定或设置的各项规章制度。 内部控制的主要作用在于保证会计信息的真实性和准确性;有效地防范企业经营风险;维护财产和资源的安全完整;促进企业的有效经营。 什么是内部控制? 内部控制的目标 1、促进遵循国家法律法 2、促进维护资产安全 3、促进提高信息报告质量 4、促进提高经营效率和效果 5、促进实现发展战略 建立现代内部控制的基本原则 一、全面性原则 二、重要性原则 三、制衡性原则 四、适应性原
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