2015年3月审检查表(技术应用).docVIP

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  • 2016-11-23 发布于贵州
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2015年3月审检查表(技术应用)

质量管理体系内审检查表—技术应用 受审核部门 负责人 审核员 时 间 页 码 标准条款 审核要点 审核方法 审核记录 评价 4.2.3 文件控制 ◆制定的文件控制程序是否符合要求 ◆文件的编写、批准、发布、保管、修订、评审情况 ◆外来文件的控制 ◆作废文件的管理 1、文件控制程序内容是否完整,是否有可操作性?程序是否对文件的编制、批准、发布、存档、查找、修订、评审做出了规定? 2、 4、文件修改后是否重新批准? 5、如有作废的文件,抽查3-4份检查其是否对作废文件进行标识和管理,以防止误用 6、查阅《作废文件销毁申请表》,检查文件的作废是否符合要求? 7、现场观察文件的保存情况是否符合要求? 4.2.4 记录控制 ◆是否有对记录进行管理的程序。 ◆记录的编号、填写、保存期限。 1、程序中是否对记录的标识、归档、保存、查阅、处置等管理内容做了规定? 2、检查《记录清单》,抽查3-4,检查记录标识是否正确?填写是否正确、字迹是否清楚?记录是否完整,可靠?记录签字是否齐全。 4、现场检查记录保管情况,是否便于检索和有序。 5、检查记录的处置是否符合要求。 5.3 质量方针 ◆质量方针的制定 ◆质量方针的内容 ◆质量方针的传达与管理 ◆质量方针是否得到实施 1、查文件化的质量方针,检查其质量方针是否经最高管理者批准? 2、询问部门负责人是否清楚质量方针及内

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