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关于规招待费用申请报销流程的通知修改
关于商场业务招待费使用及报销规定的通知
商场各部门:
为规范商场各类业务招待行为,切实厉行勤俭节约,提高费用使用效益,加强商场费用管理,严格控制商场业务招待费用的支出,经商场领导研究决定,特制定本制度。具体如下:
总则
第1条 管理原则:先申请、后执行;接待总额控制;对口接待,全程监督。
第2条 业务招待费用定义:
业务费:是指因业务需要发生的礼金、礼品、赞助费、购物卡及因业务需要赠送的烟、酒、茶叶、其他纪念品等。
招待费:是指因工作关系招待有关人员的就餐费、娱乐费用; 因业务需要接待相关单位人员发生的差旅费、住宿费、参观费、旅游费等;因招待领用的酒水及香烟等。
第3条 使用范围:与开拓市场、维护客情关系、打通项目渠道等相关的主管单位、客户以及其他外部关系单位所发生的应酬、招待费等费用。
第4条 使用原则:
4.1 业务招待费应坚决贯彻“可接待可不接待,不接待”, “可发生可不发生费用,不发生”,“态度热情,费用从简”的原则。
4.2 陪同人员坚持适度从紧原则,原则上不能超过需接待人员的1/2。(原则上不能多于需接待人员,除特别来宾,需商场中高层陪同)
4.3 严格执行规定限额和招待标准,分档次接待原则,坚决控制非业务性接待,严禁随意超标进行业务招待,特殊情况需说明原因,经请示商场总经理同意后方可进行招待。
第二章 费用发生具体规定
第5条 费用申请制度及审批流程:业务费用实行:事先申请填表,事中执行,事后报销。
发生招待费前应由具体业务承办接待部门先填写“业务招待费申请表”,注明接待原因、被接待对象、事由及接待地点等内容,部门负责人同意,再报行政部审核签字。(如有特殊情况,应事先由分管领导批准后,电话告知行政部进行审核备案,之后第一时间向行政部补单)。
第6条 招待物品的采购:为降低业务招待费成本,原则上由行政部根据商场领导指示需求统一竞价采购,并由专人进行物品采购与 台账管理,后凭采购发票到财务报账。
第7条 如到签订的协议场所招待时,必须提前填写“业务招待费申请表”。
第8条 有关业务招待费用标准:原则要求用工作餐。如果确需招待的,原则上只安排一次,重要来宾或因工作需要停留时间较长者,可视情况增加一次招待,其余时间尽量安排工作餐。
8.1 工作餐标准按被接待宾客的级别安排,分为“商务餐和高级商务餐”,其中商务餐为每人50元,高级商务餐为每人100元。
8.2 如因实际需要安排来宾住宿的,可由业务接待部门事先提出申请,由公司总经理批准后方可至行政部办理接待手续。
8.3 如因工作需要在外招待客人的,需先经过总经理同意后,招待费用可先垫款或借款,招待后再凭票据至财务报销。
8.4 招待用酒水(仅指白酒,烟及其他酒水原则上10人及以上每桌不超过4瓶(500ML),10人以下每桌不超过1-3瓶(500ML),招待用的酒水含在招待费用标准内(例如:共5人用餐,高级商务餐是每人100元,共计招待总费用不能超过500元,酒水费用含入招待总费用内)因特殊情况需要单独购买的,需提前经商场总经理签字批准后,报行政部采购。
8.5 如因特殊情况需对已招待来宾赠送礼品、礼金,需经总经理签字同意,待批准后执行。
8.6 因特殊情况紧急发生需要业务招待时,不方便先填写“业务招待费申请表”的,可根据招待对象的级别及人数向总经理口头请示后执行,并报行政部备案,在回商场后一个工作日内补签“业务招待费申请表”。
第三章 费用报销责任界定
第9条 报销人的责任
9.1 行政部报销人只对所报销项目的真实性、准确性负责,单据及附件应完整。
9.2 行政部报销人只对报销项目有执行权,没有安排及决定权,所有项目执行都需经过上级领导同意签字后方可执行。
9.3 对有异议(含超过标准)的报销项目行政部报销人无解释权,解释权归接待部门负责人所有。
9.4 行政部签单授权人在接到上级领导通知安排业务接待任务时,由行政部签单授权人协助上级领导填写“业务招待费申请表”,其他部门如需业务接待,则由本部门提出申请。
21世纪建材家居中心
2015年4月2日
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