内部品质核查检表.doc

中山XX電子有限公司 內 部 品 質 稽 核 查 檢 表 被稽核章節﹕4.1一般要求頁 次﹕ 1/1 被稽核單位﹕ 管理代表稽核日期﹕ 年 月 日稽核地點﹕ 稽 核 內容 所見事實 稽 核 結 果 符 合 不 符 合 1.是否有品質管理體系流程﹖2.這些流程的順序為何﹖3.其相互關系如何﹖4.其作業標准和方法如何﹖5.是否為確保流程運作與控 制的有效性﹖6.是否有適切的資源與信 息﹐來支援相關流程的運作 與監督﹖7.監督﹑量測和分析的相關 流程為何﹖8.如何執行必要的措施以達 成規劃的結果及持續改善﹖9.是否有外包﹖是否包括 在流程中﹖稽核小 組 被稽核 單位 稽 核 人 員 原屬單位職稱 簽章﹕ 稽 核 組 長 原屬單位職稱 簽章﹕ 陪 檢 人 員 職稱﹕ 簽章﹕ 擔 當 主 管 原屬單位職稱 簽章﹕ 中山XX電子有限公司 內 部 品 質 稽 核 查 檢 表 被稽核章節﹕4.2文件要求頁 次﹕ 1 / 2 被稽核單位﹕文管中心稽核日期﹕ 年 月 日稽核地點﹕ 稽 核 內容 所 見事 實 稽 核 結 果 符 合 不 符 合 1.品質政策書面聲明﹖2.品質目標書面聲明﹖3. 品質 手冊﹖ 是否 包括﹕ (品質管理體系的範圍﹐包括任何排除情況的詳細內

文档评论(0)

1亿VIP精品文档

相关文档