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重庆工商大学《信息检索与利用》
课 程 报 告
选题名称:关于企业内部审计的研究
姓 名:刘鹏
学 号:2013053105
任课教师:李家清
班 级:周三
成 绩:
完成时间:2015年5月13日
1.课题分析 3
(1))选题理由——背景知识 3
(2)文献调研解决的问题 3
2.检索 3
2.1选择检索工具 3
2.2检索词、检索式 4
(1)检索词表 4
(2)检索式 4
2.3检索步骤及检索结果 4
①中文期刊 4
②博硕论文 9
③外文期刊 12
④中文电子图书 13
⑤馆藏图书 14
3.文献综述 15
1.课题分析
(1))选题理由(研究背景、现状以及选题的意义或价值)
研究背景:在国际上有轰动一时的美国安然、施乐、世通财务舞弊案,在我国,类似“银广夏”、“蓝田股份”、ST黎明、万福生科、广大事件等财务造假事件层出不穷。中国内部审计协会在 2003 年颁布了《中国内部审计准则》,并于2013年重新修订,并在第2306号内部审计具体准则——内部审计质量控制中的总则第二条中规定说明,本准则所称内部审计质量控制,是指内部审计机构为保证其审计质量符合内部审计准则的要求而制定和执行的制度、程序和方法。而现今我国企业集团开展内部审计的时间还相对较短,内部审计质量还比较差,其机构质量控制与项目质量控制的控制参数与评价指标并不完善,提高内部审计质量成为了重要的研究课题。
研究现状:根据查阅大量的论文等文献资料,我国在内部审计研究方面,涉及的内容主要包括:内审建立的动机、内审与公司治理之间的关系、对影响内部审计特征的因素、内部审计与盈余管理之间的关系、内部审计与内部控制及财务报告舞弊等方面。
选题意义:企业做好内部审计工作,可以使企业在当前竞争日益激烈的市场中获得更多的生存与发展空间,真正处理好企业运行中存在的管理风险,实现企业经济效益与社会效益的双重提升。本文的研究有助于企业治理层和管理层一定要从思想上真正认识与了解的作用,有助于及时发现企业在会计管理面临的主要风险,有助于制定有针对性的解决措施实现风险控制,有助于管理好控制环境,有助于明确好内部审计的目标,有助于规范内部审计信息,有助于完善监督机制。
需要解决的问题
通过这次调查,希望可以简单地探索现代企业(包括集团企业、大型国有企业、上市公司、中小型民营企业等)内部审计的一些基本性质,包括内部审计的目标、特征,以及与社会审计、政府审计的区别;讨论内部控制制度设计的基本原则,分析内部审计质量控制的要素,构建较为完整的内部审计体系。
2.检索
2.1选择检索工具
检索工具 访问方式年代 文献类型 /kns/brief/result.aspx?dbPrefix=CJFQ 13年-15年期刊/kns/brief/result.aspx?dbPrefix=CDMD 11年-15年15年
15年7:8090/ 不限 馆藏图书 2.2检索词、检索式
(1)检索词表
概念1 AND 概念2 AND 概念3 中文 英文 中文 英文 中文 英文 企业 corporation 内部审计 internal auditing OR OR OR OR OR OR 公司 company 内审 internal auditing OR OR OR OR OR OR OR OR OR OR OR OR 注:英文检索式应简略,只须找出最重要的关键词,不须与中文检索词逐一对应。
(2)检索式
中文:(企业+公司)*内部审计
英文: corporation *internal auditing
2.3检索步骤及检索结果
①中文期刊
■检索式:TI=(企业+公司)*内部审计
■截图
■检索结果259条。列举文献:
[1]王雯雯. 上市公司内部审计信息披露及优化问题浅析[J]. 中国乡镇企业会计,2014,09:169-170.
笔记:本文首先介绍了我国上市公司内部审计信息披露的在人员配置信息披露方面、内部审计机构设置信息披露方面的现状。其次分析了我国上市公司内部审计信息披露的影响因素:第一,上市公司股东和其他利益相关者的信息不对称性导致处于优势地位的上市公司股东偏向于隐藏不利于自身发展的信息。第二,法律法规的不健全导致了上市公司可以选择性的披露内部审计机构设置情况。最后,分别就上市公司、政府部门、利益第三方给出了政策建议:对于上市公司:要不断提高我国上市公司内部审计人员的专业素养、不断完善其内部审计规范,实现成本最小化效率最大化的内部审计目标。对于政府部门:要加强相应法律
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