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- 2016-12-22 发布于湖南
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第八年第1本
《广东财经大学2014届毕业生校内仿真综合实习》
第 B2 区 第 4 组
经济与管理实验教学中心 制
目 录
财务部
1、好极股份有限公司财务报告……………………………………………………1
2、好极股份有限公司内部审计报告
好极股份有限公司内部审计报告
报告名称:关于的审计报告报告编号:内审字[20]第0号出具报告时间:年月日报告抄送:董事长、各副总裁、董事长助理、财务总监、部门
我们于年月日至月日对公司进行了审计涉及的期间是从年1月1日至年月3日。公司资料的提供和编制、建立健全内部控制制度、保护资产的安全完整是公司财务及管理部门的责任,我们的责任是在实施审计工作的基础上发表审计意见。
我们按照《内部审计准则》有关规定计划和实施审计工作,通过审计目的在于掌握分公司经营情况、内部控制制度执行情况,以便进行分析,从中评价出经营中存在的差距及揭示主要问题,针对重大缺陷提出审计意见。本审计报告中提出的问题及审计意见,请公司相关部门在此基础上认真进行自查、完善、整改,后续审计中再发现此类问题按规定及本次审计意见进行处罚。公司的情况6,864,086.57
(其中货币资金:1,142,346.20;存货:1,348,811.81)
流动负债
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