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产品标识及追溯控制程序
1.目的
对产品从采购货进、生产到交付的各个阶段以适当的方式标识,确保产品批次清楚,以实现可追溯性。
2. 范围:
适用于采购进货、生产、交付过程中的产品的标识。
3. 职责
3.1生产部负责产品在加工过程中标识和可追溯性的实施管理。
3.2财务部仓库管理员负责仓库内所有物料、产品的标识和可追溯性的实施管理。
3.3 质量部负责公司内部产品标识符合性进行监督管理。
3.4 供销部负责对交付过程产品标识监管。
4. 工作程序
4.1 进货物资的标识
4.1.1 与产品生产无直接联系的免检物资,由仓库管理员在ERP上录入《物资保管账》,并填写《物料卡片》,附实物一起放入仓库指定位置。
4.1.2 与产品生产相关之原材料、主/零配件、辅料等需检验物资到厂后,由仓库先通知质量部质检员进行验货。未经检验以及检验不合格的产品,以及质量部没有在ERP系统上进行《到货单》审核者,一概不予入库。经检验合格的物料,由仓库管理员在ERP上录入《物资保管账》,并填写《物料卡片》标明物料名称、料号、型号、数量等信息,附实物一起放入仓库指定位置。
4.1.3仓库内产品标识管理由指定仓库管理员负责,仓库管理员将根据存放物料种类不同划分成不同的仓库,并对仓库的的货架进行标识;
4.1.4对于入库后发现物料不合格,用不合格标识进行隔离,按《不合格品控制程序》进行处理。
4.2原、辅材的领出
4.2.1仓库根据车间的《领料单》,制作《材料出货单》对原材料进行发放,并在通过ERP系统在《物资保管帐》上进行结存核对;
4.2.2.1材料出库单标明日期、仓库、领用部门、产品图号、产量、物资名称、规格、数量、生产厂家。
4.3工序产品的标识
4.3.1原材料投料前操作者必须确定材质、规格、厂家是否符合计划要求,对所有原材料标牌进行有效的保护,具体按《下料工序操作检验规程》的要求操作。
4.3.2生产现场存放的重要附件、工装应有明确标识,体现规格、数量、状态等信息。
4.3.3对生产过程中的半成品、待入库产品按《产品周转卡使用管理规定》进行状态标识。
4.3.4生产线各类状态的标识方法
4.3.4.1产品状态分为:待检状态、合格状态、不合格状态、报废状态。
4.3.4.2各类产品的识别及处理方法:
a)产品上未挂任何标识牌,周转卡上质检员栏未签字盖章的,认定为待检产品,此类产品不得转至下一道工序的。
b)产品上未挂任何标识牌,周转卡上质检员栏已签字盖章的,认定为合格产品,此类产品可以转到下一道工序的。
c)产品上挂红色标识牌,周转卡上质检员未签字盖章的,并注明不转序原因的,认定为不合格产品,此类产品不得转至下一道工序的。
d)经质量部确认的不可再使用产品,并放入黑色指定区域的,认定为报废产品。
4.3.5不合格品的标识及追溯
4.3.5.1无标识、标识不清的产品视为可疑产品,需经过质量部评审,依《不合格品控制程序》处置。
4.3.5.2所有记录的数据需规范真实填写《工序日结表》,以便为产品追溯提供有效证据。
4.3.5.3质检员发现不合格品时,应及时追查本批次及前面几批次产品进行再检验确认,将可疑产品加红色标识牌标识、隔离并依《不合格品控制程序》处理。4.3.5.4生产部自检发现不合格品,应及时反馈会给质量部质检员,质检员对同批次及前面几个批次产品进行再检验确认,将可疑产品全部以红色标识牌标示,并以《不合格品控制程序》处理。
4.3.5.5公司产品出现不合格时,质量部负责组织相关部门查阅各种记录进行分析、处理。
4.3.6待入库产品的标识
待入库需存放在指定区域,具体按《包装工序操作检验规程》进行操作。
4.3.7质量部质检员依据《抽样标准和接收准则》对产品进行检验,并在《产品周转卡》、《工序日结表》、《全尺寸检验记录》、《生产巡检表》上做相应的记录,对于抽检产品加盖个人专用章,以便于追溯。
4.4产品入库后的标识与管控
4.4.1板簧成品入库后通过看板管理进行标识;
4.5成品出库
4.5.1成品库根据供销部在ERP上生成的《提货单》制定《销售出库单》,核对将需交付的产品数量及料号。
4.5.2质量部根据供销部通知做出库前检验,质检员依据《抽样标准和接收准则》对成品进行检验后,出据《产品质量检验证明书》随货一起发出。
4.5.3仓库管理员在成品出库后,必须由供销部和货车驾驶员在出库单上签字确认。
4.6客户退货
4.6.1由客户退回的产品摆放在指定的退货区,退货区做相应的标识,依《与顾客有关的过程控制程序》所述,按照《不合格品评审及处置记录》的评审意见进行处理。
4.7仓库要做到帐(库存台帐)、物(仓库储存的物资)、卡(物料卡片)、证(出入库原始单据:入库出库单等)一致,产品出入库时及时做好记录,调整标识。
4.8 可追溯性控制
4.8.1 当顾客抱怨或公
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