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- 2017-05-18 发布于湖北
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《审计学》在线作业二
一、单选题(共 40 道试题,共 100 分。)
1. 会计师事务所可以同时为客户办理审计业务和会计咨询业务。( )
. 正确
. 错误
正确答案:
2. 注册会计师拟从编号为1~200的凭证中抽取20张进行审计,假定以017号凭证为随机起点,采用系统抽样法顺序抽取的第四个样本的凭证号为( )
. 047
. 097
. 087
. 057
正确答案:
3. 下列各项中,不属于内部控制调查方法的是:( )
. 查阅被审计单位的各项管理制度和相天文件
. 询问被审计单位的管理人员和其他相关人员
. 检查内部控制过程中生成的文件和记录
. 审查财务报表项目余额
正确答案:
4. 审计人员在运用控制测试获取审计证据时,应考虑审计证据的充分性和适当性,以支持( )
. 固有风险的估计水平
. 控制风险的估计水平
. 检查风险的估计水平
. 固有风险的实际水平
正确答案:
5. 某被审计单位用法定盈余公积发放股利,若发放后法定盈余公积的余额高于注册资本的25%,则注册会计师应予认可。( )
. 正确
. 错误
正确答案:
6. 计算机测试包括对被审单位的内部控制测试和实质性程序( )
. 正确
. 错误
正确答案:
7. 注册会计师应对固定资产明细账中所列的全部固定资产进行实地检查,以确定其是否确实存在。( )
. 正确
. 错误
正确答案:
8. 长
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