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仓 储 管 制

顺源五金塑料电子厂 仓 储 管 制 程 序 文件编号:MD-P-002 版 本: B 制定日期:1998年11月15日 修定日期: 99年3月1 日 核 准: 部 门: 资 材 部 审 查: 制 定: 制定日期 1998-11-15 主题 程 序 书 版 次 B 等 级 普 通 修定日期 99.03.01. 仓 储 管 制 编 号 MD-P-002 页 数 1 OF 4 目的 管制物料,产品的领用作业维持产品储存期间的品质,以确保产品的正确性及料帐管理的一致. 范围 产品入库,领用及储存管理. 参考资料 3.1.进料检验程序 PB-P-015 3.2.不合格品管制程序  PB-P-006 3.3.出货作业程序 YW-P-002 物料监审(RMB)程序 PB-P-008 定义:无 权责 5.1.仓库管理人员. 产品物料入库,领用及储存管理. 作业内容 6.1.入库作业 6.1.1.原物料,零配件入库 6.1.1.1.点收. 6.1.1.1.1.厂商交货至公司时 ,应附送货单据和物料验收单由仓管人员核对送货之品名规 格,数量,订单号码与交货日期,确认无误后于24小时内将物料验收单(附件一)交 进料检验人员. 6.1.1.1.2.厂商送交之物品应置于待验区,若因特殊原因未置于待验区时,仓管人员应在待验的产 品上挂或放待验牌. 6.1.1.2.判定合格时. 6.1.1.2.1.进料检验人员在物料验收单上签字后,送仓管人员办理入库. 6.1.1.2.2.仓管人员在将合格品搬运入库前,应确认交货产品每一包装或栈板上已贴有绿色 合格标签. 6.1.1.3.判定不合格时 6.1.1.3.1.若判定不合格时,由进料检验人员在物料验收单上签拒收并通知采购人员处理 此不合格品,品保单位通知仓管人员办理退货作业. 6.1.1.3.2.若接受物料监审时,由进料检验人员在物料验收单备注栏上签注”临审”并贴上 “临审标签”,将物料验收单交由仓管人员办理入库作业. 制定日期 1998-11-15 主题 程 序 书 版 次 B 等 级 普 通 修定日期 99.03.01. 仓 储 管 制 编 号 MD-P-002 页 数 2 OF 4 6.1.2.退料入库. 厂务中心在成品完工后,将剩余之物料点清数量后开立物料退货单并由该单位主管签 字后,交仓管人员办理入库. 6.1.3.半成品与成品入库作业. 6.1.3.1.半成品与成品完工时,由生产单位填写入库单(附件三)注记是半成品或成品)通知品 保检验,经品保检验合格并签署确认后交仓管人员办理入库作业. 6.1.4.客户退货入库. 由业务填写销货退回单交给仓管人员点收,确认无误后,由仓管人员通知品保检验,经品 保检验为不合格并签署后交仓管人员办理入库作业. 6.1.5.报废品入库 原物料,半成品及成品由申请单位填写报废单(附件四),由申请单位将报废品放置于仓 库的指定区域. 6.2.仓储管理作业. 6.2.1.仓储规划. 仓储规划分为成品仓库,零件仓库,不良品区,报废区等各仓库储放及管理之物品划分如下: 6.2.1.1.成品仓库. 储放及管理完成外包装之成品. 6.2.1.2.零件仓库 储放及管理零件等之良品 6.2.1.3.半成品仓库. 储放及管理半成品等良品. 6.2.1.4.不良品区 储放属于供货商或外包加工等之不良品 6.2.1.5.报废区 储放报废品 6.2.1.6.客户退货区 储放属于客户退货的不良品 6.2.2.发,领,退料作业时 6.2.2.1.为了提供具有效能的发,领,退料作业,仓管人员应确实执行. 6.2.2.1.1.仓储整理,整顿作业. 6.2.2.1.2.进,出帐的核对与登录. 制定日期 1998-11-15 主题 程 序 书 版 次 B 等 级 普 通 修定日期 99.03.01. 仓 储 管 制 编 号 MD-P-002 页 数 3 OF 4 6.2.2.1.3.生产用料的核对与备料. 6.2.2.1.4.呆废料的预防与处理. 6.2.3.储位规划. 各仓库需对所储放之物料做储位规划并制订明显标示. 6.2

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