材料出库管理制度.docVIP

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材料出库管理制度

材料出入库管理制度1目的为规范公司的出入库材料的管理,杜绝使用不合格材料,加强对物资出入的有效监控和精确统计,提高材料的有效利用率,降低材料成本和不合理损耗,结合公司的实际情况,对材料出入库程序实行如下制度:2 适用范围公司各项目与上海虹桥运行管理部 3 验收3.1原材料、装置性材料到达现场后,由现场物资管理人员验证到场物资的品名、规格型号、材质等级等,对技术复杂的产品应会同技术人员共同验收,验证可采取下述方式:3.1.1 验质复试、抽样检验;3.1.2 点数、过磅;3.1.3 检尺、量方;3.1.4 检查外观质量;3.1.5 开箱点验。3.1.6 质量验收要核对物资的品名、型号、材质、规格尺寸、等级等,检查物资的外观质量状况,需要复试的按规定送检。3.2现场物资负责人对到场材料进行验收,应填写《进场材料验收记录》,验收合格后对其进行标识,贮存保管,并根据其材料的特点妥善保管、维护;3.3 对发生丢失、损坏或不适用情况的处理,出现下列情况,应填写《产品质量反馈单》:3.3.1材料到达现场验证不合格;3.3.2在使用、贮存期间损坏、变质,不符合预期的使用要求;3.3.3 出现的材料丢失、损坏、不适用等情况,应予以记录,并反馈给主管部门,并将记录存档、备查。4 材料的入库4.1入库物资由管库人员依据订货合同、进料凭证、技术证件、材质单对其数量质量进行验收,并填制《材料验收记录》,验收合格后填制《收料单》,并登记《物资卡片》; 4.2计重物资一律按实际重量计量入库,以理论换算计重的物资,要记录换算依据。计件物资应全部清点件数,定量包装的计重、计件物资可抽检5-15%,并作记录;4.3 对技术复杂的产品应会同技术人员共同验收入库。4.4验收入库一般产品应在二十四个工作小时内完成,批量大技术复杂的产品,经领导批准,可适当延长入库时间。4.5入库中发现质量不合格,数量超出允许误差范围的,及时反馈,应做记录。进口物资应按有关规定验收,不误索赔期,待处理物资不得办理入库,应单独存放,防止混杂。5 验收入库中遇到问题的处理5.1整车到货的物资要查看车封是否完好,如有异状,应会同相关运输部门人员检查车辆状况,经运输部门承认并做好记录。零担货物如包装破损造成数量短缺和质量损坏,也应索取记录,然后向责任方办理索赔。5.2凡供应单位造成短损的,凭“验收记录”向供应单位交涉处理。5.3数量差异,在允许范围(国家允许误差)可按实际数量入帐,超过允许误差时全部短少数量应及时向供货单位交涉处理。5.4质量不符合规定的,应及时通知供应单位交涉更换或降级减价(必须是不影响使用的)对有缺陷的物资可以维修的,经供方同意,可代为修理,其费用由供方负担,也可拒绝接收,由供方自行处理。5.5凡属供方错发的产品,经领导同意购入,方可验收入帐。5.6证件不全,应及时向供方单位索取。5.7对验收中发生问题的待处理物资,应单独存放,妥善保管,防止混杂、丢失、损坏。5.8对验收不合格的产品,应按合同条款和我方造成的损失额度,与供方协商,向供方提出退货与索赔。6 入库材料的保管保养6.1 材料存放做到正确、整齐、安全稳固,合理苫垫,料签齐全,检验试验标识明显,固定货位存放物资实行“四号定位”( 库号(库房或货区代号);架号(货架或货垛代号);层号(货架或货垛层次代号);位号(层内货位代号))、“五五堆码”( 根据物资的不同特点,在摆放时每行每层数量力求以“五”、“十”或其倍数堆码);6.2仓库贮存各类材料应按适宜的时间间隔检查库存品状况,根据《物资管理制度》规定,做到无变质、无锈蚀、无损坏、无霉烂、无虫蛀、无鼠咬;6.3贮存的材料记录准确、完整,帐、卡、物相符;6.4管库人员按照“六查”( 查数量、查质量、查保管方法、查计量工具、查安全、查技术)进行自点,循环自点率每月不少于30%,对检查结果填写《产品自点记录》,确保在贮材料的质量,保持帐、卡、物相符。6.5每年年末定期进行一次彻底清查,对物资进行全面盘点,保存清查记录,上报清查统计报表。7 材料出库7.1材料出库依据《发(领)料单》或《用料单》,必须凭证齐全,手续完备,数量准确,质量完好,标志清楚,管库人员方可办理出库;7.2材料出库必须坚持“三检查”“三核对”( 检查发料凭证是否正确无误,检查发出物资的编码、品名、规格、数量是否相符,检查应附技术证件和有关凭证是否齐全)、“三核对” (发料凭证与帐卡核对,发料凭证与发出实物核对,结存实物与帐卡核对);7.3 材料出库应按先进先出的原则,有保管期限的必须在期限内发放,贮存期过长时,须经重新检验合格后使用。7.4合理布置现场仓库、料场,做好产品标识及状态标识。7.5开展压库利库工作,对易购料进行“零”库存管理。7.6材料在储存过程中,要严格根据材料的理化性能,合理苫

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