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用友进销存应收应付流程.doc

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用友进销存应收应付流程

用友进销存、应收应付流程 1、采购管理 1. 采购订单:由采购部人员输入并审核,审核确认订单并且便于仓库人员根据采购订单入库,审核后的订单如有变动不能修改,只能关闭。 2. 采购发票:由采购部人员根据仓库输入的采购入库单生成采购发票,具体为拷贝采购入库单生成。 3. 采购结算:由采购部人员根据采购入库单和采购发票进行采购结算,当月输入的采购发票必须进行采购结算,财务根据采购结算区分是否为当月采购入库还是暂估入库。 4. 采购已经输入系统的发票必须及时交与财务,不能隔月交。 2.销售管理: 1、 期初送货单录入(期初已发货,未开票业务) 2、销售发货单录入、审核 生成出库单(或在库存管理中生成出库单) 3、销售发票录入、审核 4、销售管理系统月末结帐 3. 库存管理: 1、 期初结存录入(期初库存商品录入) 2、根据采购订单录入采购入库单并审核 3、审核销售出库单 4、仓库间调拨录入调拨单 5、期末盘点录入盘点表 6、库存管理系统月末结帐 4. 存货核算 1、根据库存管理期初结存录入期初余额; 2、检查采购发票列表,采购发票是否均结算; 3、检查采购管理、销售管理、库存管理是否均结帐; 4、正常单据记帐:选择采购入库单记帐; 5、特殊单据记帐: 6、正常单据记帐:选择全部单据记帐; 7、暂估成本录入:全选 8、结算成本处理:(注意日期入库日期截止日) 9、生成凭证:财务核算-----生成凭证----选择---查询条件:(顺序) 暂估入库——采购入库——销售出库单(调拨单不必生成凭证)——其它出入库单(按业务明细,如:盘盈盘亏等)——红兰字冲回凭证(冲暂估) (注意日期选择截止日) 10、 月末处理:全选-月末结帐 5.应收款管理: 1、其它应收单录入 2、应收单据审核 3、应收款收款录入、审核 4、核销处理 5、转账处理学会计论坛 6、坏账处理 7、月末汇兑损益(进出口企业) 8、制单处理,生成凭证 9、月末结帐。 6、应付款管理:同应收款管理 附:采购中:未完成业务明细表示,期末未结算,已入库未开票的业务明细 采购中:暂估入库余额(按供应商选择)余额表示货已到,未开票的每个供应商的暂估应付款

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