内部审计探索教程.PDFVIP

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内部审计探索教程

内部审计探索 第 24 期 (总第 24 期) 中国内部审计协会内部审计发展研究中心 2015 年 5 月 目 录 上市公司内部控制审计问题研究 上市公司内部控制审计问题研究 上上市市公公司司内内部部控控制制审审计计问问题题研研究究 1 导言3 1 导言3 11 导导言言33 2 本研究相关的理论基础 2 本研究相关的理论基础 22 本本研研究究相相关关的的理理论论基基础础8 3 HW 集团海外并购 A 公司内部控制现状10 4 HW 集团的内部控制测试程序30 5 HW 集团海外并购内部控制的评价38 6 结束语45 附录一46 附录二47 附录三53 参考文献58 1 上市公司内部控制审计问题研究 上市公司内部控制审计问题研究 上上市市公公司司内内部部控控制制审审计计问问题题研研究究 史婧婧,齐兴利 (南京审计学院 审计与会计学院) 【摘要】海外并购是一项特殊的交易活动,随着我国改革开放政策的提出,国内企 业综合实力的增强,国际贸易交流日益频繁,实力雄厚的企业纷纷实行海外并购战略, 拓宽国际市场。但

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