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- 2017-06-16 发布于河南
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会计专业毕业论文,会计制度设计
《浅议内部会计控制制度应达到的目标与原则》关键词:内部会计控制;控制制度;控制目标内部会计控制指单位为了提高会计信息质量,保护资产的安全完整,确保国家有关法律法规和规章制度的贯彻执行等而制定和实施的一系列控制方法、措施和程序。《会计法》第二十七条明确对每个单位建立内部会计监督制度做出了原则性的规定,立法思想就是将会计监督放置在一个企业的内部控制系统中。[1]随着市场经济的发展,企业经济活动、经济联系、资金渠道、支付方式、支付限额等变得多样化,这对企业内部会计控制度建设提出了越来越高的要求。传统意义上所讲的内部控制制度基本上还是属于财产管理和监督制度,保护企业的财产和安全是企业内部控制的中心和控制点。但在市场经济条件下,内部控制对于规范单位会计行为,保证会计资料真实完整,堵塞漏洞,消除隐患,防止并及时发现、纠正错误及舞弊行为,保卫单位资产的安全完整,确保国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行,具有特别重要的意义。特别是在现有金融环境下,企业风险不仅表现为财产管理和监督风险,更重要的是财务风险和经营风险,企业在从事高风险投资或衍生金融工具交易时,如果控制失当,或发生风险时不能及时发现,有可能酿成无可挽救的损失。与市场风险和经营风险防范相适应,企业内部控制的内容和重点将发生重大变化,因此,在目前形势下,加强内部会计控制工作,具有十分重要的意义。一、加强单位内部会计控制制度的必要性1
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