- 1、本文档共3页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
论 坛
。。|¨: 曩 量 _ _ 囊j
合适的,而且是严格按规定执行的成本 计监督是 会《计法》规定的会计核算和会计
制度,可以为会计资料的正确性和可靠 Z 监督两大职能之一 ,也是 会《计法》赋予会
性提供可信的数据。 计人员的神圣职责。是通过会计机构、会计人员
三、建立内部审计制度 依法办理经济业务,进行会计核算来实现的,它
内部审计是‘内部控制的重要组成 贯穿于整个经济活动的全过程,是社会主义监督
部分,是评价内部控制的重要手段。所 体系中不可缺少的监督形式,具有监督人们遵纪
谓内部审计,是指企业内部专职审计人 守法和指导人们择优办事的双重作用。当前会
员所进行的审计。内部审计的范围比外 计监督的必要性在理论上 已为人们普遍接受 ,
部审计广泛得多。不仅是财务审计,而 但由于社会、政治、经济、主观和客观多种因素
且还要评价企业全部经营管理活动的 的影响,人们的经济行为总会 自觉或不 自觉地
效率和效果。内部审计的主要任务之一 偏离 目标 ,越出规范、甚至出现违法乱纪现象。
是审查该企业内部控制制度的状况,以 还由于思想认识 的局限性,会计的监督职能未
评价对会计记录和报表的可信赖程度。 能很好地发挥作用,导致会计监督弱化。笔者拟
对会计监督就会计工监督现状作、成因及如何的加强会计再监督谈点
由于内部审计是企业内部独立于
会计之外的专职审计人员进行的,对本 个人浅见。
企业 的经济活动和业务状况要 比外部 一 、会计监督的现状及成因
会计监督职能伴随着会计的产生而产生 ,随
审计人员熟悉得多。对业务活动可以及
着经济的发展而发展,是强化财务管理、提高经
时地进行检查,它具有预防性、经常性、
济效益的重要保证 ,是防范财务风险、规范管理
针对性的特点,较外部审计具有更为有
的关键。但具体实施情况却不尽人意。
利的条件 ,所以西方各 国企业的内部审
1.舆论宣传不够。对会计监督重要性认识模
计机构的建立 、发展很快,它与外部审
糊
计相结合,构成一个完整的审计体系。
一 方面,有关报刊,杂志,广播.电视等新闻媒
内部审计 的范 围,一般有下列 四
介对会计监督及会计工作宣传不够 ,不少财会人
项:
员对会计监督的概念认识不清 ,对其意义和作用
1.检查和评价企业的会计 、财务和
您可能关注的文档
最近下载
- 2025华南农业大学教师招聘考试试题.docx VIP
- B737-NG快速检查单 2016_03_31整体版.pdf VIP
- 中国血管性认知障碍诊治指南(2024版)解读.pptx
- cs.ananas.chaoxing.comdownload55accda5e4b04cd76d.ppt VIP
- 农业植物病理学题库.docx VIP
- 扬州大学线性代数§1.1排列与逆序详解.ppt VIP
- 2025年平顶山鲁山县部分机关及所属事业单位选调工作人员60名笔试备考试题及答案解析.docx VIP
- 党支部工作条例试卷.pptx VIP
- 220kV永福变电站110kV梅花站对侧GIS扩建间隔一二次设备安装施工方案1.pdf VIP
- 2024华南农业大学教师招聘考试笔试试题.docx VIP
文档评论(0)