- 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
某呼叫中心差旅费报销管理制度.
某呼叫中心差旅费报销管理制度
2009-01-17 11:31
为方便公司业务开展,加强公司的财务管理工作,统一各部门的报销程序及规定,保证出差人员工作顺利与生活需要,本着高效、节约的原则,根据公司实际情况,特修订原报销审批程序,制定如下差旅费报销制度。一、借款报销的审批权限1、 公司员工因工出差借款或报销,由各部门主管审签,报公司财务部门审核,并送公司总经理批准,方能借款或报销。2、 市场部员工出差应填写“出差申请单”;技术支持和技术研发部员工出差应填写“施工派遣单”和“出差申请单”,并按规定程序报批后,到财务部门预借差旅费。3、 员工出差返回后,填写“差旅费报销”,按规定的时间及审批手续到财务部门报销。二、出差补助及报销标准(元/天/人)1、餐补40元/天/人2、住宿:一级城市140元/天/人(包括直辖市、特别行政区、经济特区)二级城市120元/天/人(省会城市、沿海开放城市、重点旅游城市)三级城市80元/天/人(省级下属地市、县级城市及其他经济不发达地区)未住宿或住宿低于标准者,差额部分的1/2归个人所有。两名同性别员工同时出差时,住宿费可以按照个人住宿50%的标准报销。住宿超出标准者,住宿前须请示主管领导,报销时书面写明住宿情况并由主管领导审核签字,否则超出部分,财务部门不予报销。出差人员外出参加展会、会议、学习等,食宿和交通工具由公司统一负责或都会务单位、相关客户单位统一免费提供时,不再单独报销食宿和交通费。3、城市之间的火车票、汽车票凭票据如实填写,实报实销。乘车标准:总经理:可乘坐飞机、火车软卧、汽车及低于标准的交通工具。部门经理及普通员工:可乘坐火车硬卧、汽车及低于标准的交通工具。超出标准者,须请示主管领导,报销时书面写明住宿情况并由主管领导审核签字,否则超出部分自理,财务部门不予报销。4、市内交通补助15元/天,日均超出部分不予报销。如遇周末不能洽谈业务和施工者,不再享有交通补助;超过5日以上的出差时间,交通补助5元/天。5、出差途中所发生的订票费、手续费等,原则上不予报销,特殊情况的在不超过票价的20%的范围内经主管领导批准凭票报销。6、通讯补助:如遇周末不能洽谈业务和施工,通讯补助减半。享受通讯补助必须全天开机,如因个人原因导致通讯不畅,公司有权不予报销。通讯补助标准:市场部10元/天/人。技术支持部施工:省内通讯补助5元/天/人,省外通讯补助10元/天/人。
(出差时如持有公司手机,则不再享受通讯补助)7、产品研发部出差报销标准:与技术部共同施工,报销标准按技术部报销标准执行;为市场部作技术支持,报销标准按市场部报销标准执行。8、出差天数的确定:“起日”以火车票或汽车票开车时间为准。“止日”以回程火车或汽车到站时间为准。“共计天数”以每24小时为1天计算,不到24小时者,1-12小时按0.5天计算,12-23小时按1天计算。9、交通费报销办法A:乘坐火车从晚八点至次日晨七点之间,在车上过夜4个小时以上的,或在其他时间段连续乘火车时间超过6小时以上(含)的,可以报销硬卧,否则只按硬座标准报销。B:因出差路途遥远或因业务十分紧急需乘坐飞机或动车组,经主管领导批准后方可乘坐。10、关于出差期间,宴请客户等非正常支出的处理方式。非必要或公司安排,不予报销。如公司未安排,且有必要支出,须事先向主管领导请示,事后请示不予报销。出差回来后提交书面说明,并由主管领导签字后,到财务部门审核后予以报销。11、超出工期者,超出时间所产生的费用不予报销。特殊情况,需写出书面说明,由主管领导审核签字后,予以报销。12、出差期间的费用开支报销手续应在回到公司的3个工作日内完成,不得逾期。未按规定时间报销的,财务部门应于当月工资中扣回预借的差旅费,待报销时再行支付。如预期未报销票据的,不得再次借支。13、出差人员回公司后3个工作日内,须写出《出差报告》,将出差期间完成的工作、发现的问题和解决或尚待解决的问题向部门经理或总经理汇报。
三、郑州市内开支1、市内交通需在市内办理公司事宜,请使用公交卡(支持部一张、综合办一张)。需乘坐其他交通工具,需提前向主管领导请示,报销时由主管领导批准签字,否则不予报销。2、其他开支未经公司有关许可或主管领导安排,产生的费用公司不予负担。
四、本制度自发布之日起开始执行。
****信息技术有限公司二零零八年十二月五日
----------------------------word文档 值得下载 值得拥有----------------------------------------------
----------------------------------------------------------
文档评论(0)