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- 2017-08-15 发布于广东
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新时期如何改善医疗系统的财务管理及其内部审计.doc
新时期如何改善医疗系统的财务管理及其内部审计
--新时期如何改善医疗系统的财务管理及其内部审计
中央各级卫生行政部门内部审计是我国审计特别是内部审计的重要局部,是内部审计的补充和开展,中央各级卫生行政部门内部审计是由主管部门设立的内部审计机构,根据国度法规和本部门的有关规则,依照特定的程序和办法,相对独立地对下属医疗机构经济活动的真实性、合法性和效益性停止监视,确保国度资金和国有资产的平安。
一、检查医疗机构的收入完好性
1.检查医疗机构银行开户状况,对各单位银行开户状况停止备案。普通单位都有一个根本账户、1-2 个普通存款账户、一个住房公积金账户,对账户备案,医疗机构新增或减少银行账户要有状况阐明。主要核对有无私设“小金库”问题。
2.检查医疗机构票据购置答应本,对票据购置、领用和核销状况停止核对,核对票据的完好性。特别对报废的票据完好性作为重点核对。核对有无坦白、转移收入等问题。
3.核对应收对付款项,对长期挂账的应收对付款项追踪到构成初期以及以后年份收付的轨迹,核对有无收入不入账挂对付款的问题,支出时冲减对付款问题。
4.核对医疗机构的药品采购、领用和结存状况。特别留意药品报废的频率和金额,药品报废审批手续能否完备。有无收入不入账的问题。
5.核对医疗机构有无另设实体或参与投资入股的状况,核对有关会议记载,检查其能否合同或协议及时、足额收取投资、联营利润,查实有无将投资收
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