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- 2017-08-18 发布于河南
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沙隆达A:2010年度内部控制自我评价报告 2011-03-18
湖北沙隆达股价有限公司
2010年度内部控制自我评价报告
为进一步加强公司内部控制,促进公司规范运作和健康发
展,保护投资者合法权益,保障公司资产安全和完整,防范和控
制公司风险,切实保证公司生产经营正常运转和资产安全,实现
公司持续、健康发展,根据财政部、证监会等部门联合发布的《企
业内部控制基本规范》及相关配套指引等有关法律法规的要求,
结合本公司的实际情况,对公司内部控制及运行情况进行了自查
并做出如下自我评价:
一、综述
(一)、公司内部控制组织架构
公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法
律法规的要求,不断完善和规范公司内部控制的组织架构,确保
了公司股东大会、董事会、监事会等机构的规范操作、运作有效,
维护了投资者和公司利益。
公司内控组织结构图如下:
股东大会
监事会
董事会
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