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- 2017-10-06 发布于重庆
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论如何落实审计独立性
论如何落实审计独立性
一、审计独立性的界定
(一)企业审计独立性的定义
企业审计独立性是指审计人员(机构)需他们所需要审计的活动,客观地不受约束开展工作。两个方面 人员机构独立。审计人员机构所需要审计的活动,内审与被审计人之间利益关系业务独立。审计人员行使审计监督权,审计报告,任何单位和个人不得干涉。审计的独立性是相对的审计受本单位的影响企业设置审计机构不合理作为企业的职能部门审计机构,从隶属关系上看,大审机构接受上级主管部门审计机构国家审计机关的监督指导隶属于总会计师总经理;从设置上看,内部审计机构。这种机构设置导致内部人员审计机构受各方利益,公正客观,独立监督活动,内部审计的独立性,国家赋予审机构的权利不能很好地行使。
审计人员要求。内部审计工作起步较晚审人员原来财务会计,财务会计人员兼职内部审计工作。审计人员,,对企业管理活动了解,判断识别风险,风险观念淡薄。独立性
在审计独立性定义中可以看出,由于实际工作中传统观念,审计的重作用要性企业领导。内部审计经济,人员,影响企事业团结和稳定,认为审计权力审计人员开展,打击报复,审计人员实事求是、客观公正工作。
经济独立。
独立性是审计, 想要保持审计工作独立经独立。审部门的人员职务升迁和薪酬变化业绩考核与监督部门存在密切联系 ,如果此类情况长此以往存在下去,审计工作将无法正常开展。
二、审计独立性在现代审计中的重要意义
(一)独立性审计有助于企业财务合规
1.审计与财务的区别与联系
(1)审计活动与财务活动的角色冲突。由于两者监督的内容不同,审计监督的工作内容是检查财务资金的运营情况,并制定出审计结果,进一步分析这些结果后提出相关报告,通过这些报告可以对企业的经济活动进行评价评价。一方面,财务监督是低层次的监督活动——只对日常的业务进行监督。而审计,更多会涉及到一些经济活动,它属于高层次的经济监督(不仅仅是审核会计资料)。另一方面,财务监督在对企业生产经营活动进行控制和调节时借助的是价值形式,从整体上说,它和财务部门的其他相关业务是一致的,两者相互牵制。
(2)审计与财务的联系也是很紧密的,两者同时在监督企业经营管理活动。一方面,财务在反映企业经济业务发生的同时,还在监督这些业务的合理合性,以及是否与企业各项内控制度冲突,是否与企业经营目标和运作轨道一致。另一方面,审计在遵照企业的各项内控制度以及关法律法规的规定下,依据会计资料,对企业的经济业务和会计资料的合理合法及效益性做出评判。所以,审计是在对财务监督的内容进行进一步的监督活动,
2.审计促进企业对财务的管理
审计人员在进行管理活动过程中,会发现各种财务方面的问题,之后会将这些问题向管理部门汇报并提出改进意见以达到改善经营管理的目的。同时,在审计过程中,对于企业管理方面的弱点也会有所发现,同财务问题一样,审计人员都会将审计报告呈给管理部门,以上种种监督活动能够促进企业进一财务活动进行进一步的管理,有助于企业财务合规。
(二)独立性审计有助于企业管理者做出合理决策
内部审计对于企业管理重要性显而易见,企业管理的成败很大一部分在于审计监督机制是否健全有效。但现阶段,我国企业审计的作用还未得到良好的发挥,未能坚持审计过程中的独立性是主要原因。如果能够很好的保证审计的独立性以及与企业管理的正确关系,把审计的独立性同企业管理同等看待,充分地发挥审计活动的职能,就能够不断完善企业管理管理工作,使企业不断持续健康快速地发展。
(1)独立性审计能够提高财务信息的可信性并增加其披露结果的透明度,一举解决解决信息处理中的不对称问题。当下,许多企业正在进行改制上市,关键就是寻找更多的债务资本和权益资本,其重点就是将财务数据向投资人公开,如何确保财务信息的真实性是面临的首要问题,资金市场能否正常运作,投资能否成功,筹资能否实现,以上这些问题都与财务信息的真实性有关。充分发挥审计的基本作用就可以维护良好的市场秩序,提高财务信息的质量,进而促使公司财务健康运作。
(2)独立性审计可以有效降低企业风险,促进企业管理的不断完善,发挥管理在有效性和合理性等方面的作用。毋庸置疑,有效的监督、经营、决策运转机制是现代企业制度的核心内容。在现代,企业管理者们管理企业的重要手段和措施主要有两种:第一,形成各司其职、有效制衡、协调运转的法人治理结构;第二,为建立和完善现代企业制度而不断完善企业内部的审计制度。在我国现阶段,想要从根本上解决经营权和所有权之间的关系问题,进一步企业的加强管理,最大限度地促进资产的保值,最最科学有效的办法就是建立规范的法人治理结构,而做好这一点的前提就是保证审计的独立性。
(三)独立性审计是企业健康发展的必由之路
1.审计的工作定位
我国现阶段的审计工作由三大部分构成:内部审计、社会审计、政府审计。他们三者的关系是平等并相互关联的,
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