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- 2017-11-22 发布于福建
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浅议货币资金内部控制审计要点
浅议货币资金内部控制审计要点 摘要:货币资金管理是企业财务管理的重要内容,也是当前企业管理的薄弱环节之一。本文在货币资金内部控制审计必要性的基础上,从七个方面具体阐述货币资金内控审计要点,对防范货币资金内控风险和确保货币资金的安全有所裨益。
关键词:货币资金 财务管理 内部控制审计
一、对货币资金进行内部控制审计的必要性简述
企业的“货币资金”,通常来说包括库存现金、银行存款和一些其他形式的货币资金。是企业流动性最强的资产,加上其具有直接有效地满足他人物质需求的特点,近年来与货币资金相关的腐败案件屡禁不止:公款私存、公款炒股、私设“小金库”、挪用公款的现象不胜枚举。这些案件产生的一个重要原因就是货币资金内控不健全、管理和监督职能弱化。因此,对货币资金进行内控审计,一方面是自我检查、自我完善、发挥财务监督职能、提高管理水平的有效措施,另一方面也是防范货币资金控制风险、防止舞弊、提升企业管理水平的重要手段。
二、货币资金的内控审计目标
企业必须建立良好的货币资金内控机制,以确保货币资金能够安全有效地管理。一个良好的货币资金内控应达到以下几点:要求其收支和记账实现岗位分离。可以通过建立一定的货币资金岗位责任制实现,比如在企业内部明确部门和岗位的具体职责和权限,从而保证办理货币资金相关业务的不同岗位能够相互制约和监督;授权和审批。可以通过建立货币资金的授权
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